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政府信息公开

索引号: 015113761-202102-298945 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市统计局 发布日期: 2021-02-22 09:51
名 称: 昆明市统计局2021年预算公开
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昆明市统计局2021年预算公开

发布时间:2021-02-22 09:51 浏览次数:100
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昆明市统计局2021年预算公开

昆明市统计局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市统计局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能

(1)负责组织、领导和协调全市统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全市经济社会运行宏观数据库。

(2)制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

(3)会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(5)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(6)组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共昆明市委、昆明市人民政府、云南滇中新区及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(8)依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。进行全市统计普法宣传、法律法规业务指导及培训,管理全市统计执法队伍,对全市范围内统计违法行为进行监督和查处。

(9)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全市统计信息化建设。

(10)会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省、市级财政提供的统计经费。

(11)收集、整理各地基本统计资料,并进行对比、分析和研究,开展统计工作方面的资料交换。

(12)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.局机关共16个内设机构和机关党委。16个内设机构分别为:办公室、统计制度法规处、综合统计处(加挂滇中新区统计综合协调处牌子)、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口就业统计处、社会科技统计处、农村社会经济统计处、信息处、人事处(离退休人员办公室)、县域经济发展统计监测处、新兴产业统计处、统计执法监督处。昆明市农村社会经济统计调查队和昆明市统计局计算站预算纳入局机关统一编报。

2.普查中心内设机构5个。分别为:综合处、业务处、数据处理和经济景气监测处、服务业统计处、宣传处。

(三)重点工作概述

1.持续奋战做好第七次全国人口普查。持续做好普查各项节点工作,推动普查顺利进行,持续开展好入户登记后的数据质量处理、汇总、评估,发布主要数据公报,普查资料开发运用等,全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等情况,为完善人口发展战略和政策体系提供统计依据。

2.巩固统计督察整改成果。重视国家统计督察整改,对标对表继续抓好7个方面15项问题的整改落实成果,深入推进依法治统,完善统计工作机制。标本兼治瞄准突出短板和薄弱环节,举一反三解决好统计改革发展中存在的相关问题。

3.坚定不移夯实统计基层基础。深化统计管理体制改革的决策部署,着力解决统计基层基础现状与统计工作面临的新形势新任务新要求不相适应问题,不断充实和加强统计力量,达到“五有”标准。建立与人口规模和经济发展相适应的统计队伍保障机制,充分利用社会资源弥补基层统计力量不足,加大统计人员继续教育培训力度,不断提高统计人员素质。以夯实基层统计基础为抓手,提高源头统计数据质量。

4.坚持不懈依法统计依法治统。严格执行统计法律法规、统计方法制度和统计业务流程,以守法执法的积极行动维护统计数据客观真实。

5.全面加强统计系统能力建设。充分发挥党建引领作用,持之以恒加强干部队伍能力建设,扎实开展精神文明创建,推动党建工作与统计业务双融合、双促进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是昆明市统计局、昆明市统计局普查中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:行政编制71人,工勤编制10人,纳入公务员管理事业编制31人,全额补助事业编制9人。在职实有108人,其中:财政全供养108人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员59人,其中:离休1人,退休58人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3750.03万元,其中:一般公共预算3750.03万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比部门财务总收入减少841.02万元,减幅18.32%,主要原因分析:2020年末部队转业安置2人,导致基本支出与上年对比增加34.69万元,增幅1.19%;但是由于第七次人口普查主要工作已于2020年完成,2021年主要开展发布数据公报,普查资料开发运用等后续工作,导致项目经费减少875.71万元,减幅52.26%;项目经费减少幅度明显高于基本支出增加幅度,故而部门财务总收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3750.03万元,其中:本年收入3750.03万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3750.03万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少841.02万元,减幅18.32%,主要原因分析:2020年末部队转业安置2人,导致基本支出与上年对比增加34.69万元,增幅1.19%;但是由于第七次人口普查主要工作已于2020年完成,2021年主要开展发布数据公报,普查资料开发运用等后续工作,导致项目经费减少875.71万元,减幅52.26%;项目经费减少幅度明显高于基本支出增加幅度,故而部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3750.03万元。财政拨款安排支出3750.03万元,其中:基本支出2950.03万元,与上年对比增加34.69万元,增幅1.19%,主要原因分析:2020年末部队转业安置2人导致基本支出增加;项目支出800.00万元,与上年对比减少875.71万元,减幅52.26%,主要原因分析:第七次人口普查主要工作已于2020年完成,2021年主要开展发布数据公报,普查资料开发运用等后续工作导致项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,本级财力支出按功能科目分类情况如下:

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行,2021年度预算支出2167.77万元,主要用于统计部门行政及参照公务员管理人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助支出。

2.2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务,2021年度预算支出714.50万元,主要用于统计常规业务支出,其中:市本级支出315.30万元,对下转移支付399.20万元。

3.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动,2021年度预算支出85.50万元,主要用于全国第四次经济普查成果资料开发及全国第七次人口普查工作。其中:市本级支出85.50万元,对下转移支付0万元。

4.2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行,2021年度预算支出153.46万元,主要用于统计部门事业人员工资福利支出、商品服务支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年度预算支出214.92万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出,2021年度预算支出17.19万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,2021年度预算支出121.90万元,主要用于缴纳行政和参照公务员管理人员及离退休人员基本医疗保险。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,2021年度预算支出11.08万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助,2021年度预算支出59.01万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,2021年度预算支出4.45万元,主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的医疗相关保险。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,2021年度预算支出198.50万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-购房补贴,2021年度预算支出1.75万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分类,本级财力支出按政府预算支出经济分类科目情况如下:

(1)50101机关工资福利支出-工资奖金津补贴,2021年度预算支出1741.08万元,其中:基本支出1741.08万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金等。

(2)50102机关工资福利支出-社会保障缴费,2021年度预算支出431.59万元,其中:基本支出431.59万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

(3)50103机关工资福利支出-住房公积金,2021年度预算支出198.50万元,其中:基本支出198.50万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(4)50199机关工资福利支出-其他工资福利支出,2021年度预算支出24.02万元,其中:基本支出24.02万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

(5)50201机关商品和服务支出-办公经费,2021年度预算支出336.30万元,其中:基本支出212.77万元,项目支出123.53万元。主要反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

(6)50202机关商品和服务支出-会议费,2021年度预算支出13.70万元,其中:基本支出10.00万元,项目支出3.70万元。主要反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(7)50203机关商品和服务支出-培训费,2021年度预算支出91.99万元,其中:基本支出4.32万元,项目支出87.67万元。主要反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(8)50205机关商品和服务支出-委托业务费,2021年度预算支出172.60万元,其中:基本支出0万元,项目支出172.60万元。主要反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

(9)50206机关商品和服务支出-公务接待费,2021年度预算支出2.00万元,其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(10)50209机关商品和服务支出-维修(护)费,2021年度预算支出30.58万元,其中:基本支出17.28万元,项目支出13.30万元。主要反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(11)50299机关商品和服务支出-其他商品和服务支出,2021年度预算支出3.88万元,其中:基本支出3.88万元,项目支出0万元。主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(12)50501对事业单位经常性补助-工资福利支出,2021年度预算支出117.39万元,其中:基本支出117.39万元,项目支出0万元。主要反映事业单位的工资福利补助支出。

(13)50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助,2021年度预算支出187.20万元,其中:基本支出187.20万元,项目支出0万元。主要反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

(14)51301转移性支出-上下级政府间转移性支出,2021年度预算支出399.20万元,其中:基本支出0万元,项目支出399.20万元。主要反映反映上下级政府间的转移性支出。

2.按部门预算支出经济分类,本级财力支出按部门预算支出经济分类科目情况如下:

(1)30101工资福利支出-基本工资,2021年度预算支出427.68万元,其中:基本支出427.68万元,项目支出0万元。主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

(2)30102工资福利支出-津贴补贴,2021年度预算支出686.15万元,其中:基本支出686.15万元,项目支出0万元。主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)30103工资福利支出-奖金,2021年度预算支出744.64万元,其中:基本支出744.64万元,项目支出0万元。主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

(4)30107工资福利支出-绩效工资,2021年度预算支出24.02万元,其中:基本支出24.02万元,项目支出0万元。主要反映事业人员的绩效工资。

(5)30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费,2021年度预算支出214.92万元,其中:基本支出214.92万元,项目支出0万元。主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

(6)30109工资福利支出-职业年金缴费,2021年度预算支出17.19万元,其中:基本支出17.19元,项目支出0万元。主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

(7)30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费,2021年度预算支出132.98万元,其中:基本支出132.98万元,项目支出0万元。主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(8)30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费,2021年度预算支出59.01万元,其中:基本支出59.01万元,项目支出0万元。主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(9)30112工资福利支出-其他社会保障缴费,2021年度预算支出7.49万元,其中:基本支出7.49万元,项目支出0万元。主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

(10)30113工资福利支出-住房公积金,2021年度预算支出198.50万元,其中:基本支出198.50万元,项目支出0万元。主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(11)30201商品和服务支出-办公费,2021年度预算支出44.63万元,其中:基本支出29.00万元,项目支出15.63万元。主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(12)30202商品和服务支出-印刷费,2021年度预算支出31.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出31.00万元。主要反映单位的印刷费支出。

(13)30207商品和服务支出-邮电费,2021年度预算支出12.83万元,其中:基本支出12.83万元,项目支出0万元。主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费。

(14)30211商品和服务支出-差旅费,2021年度预算支出61.72万元,其中:基本支出24.32万元,项目支出37.40万元。主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(15)30213商品和服务支出-维修(护)费,2021年度预算支出30.58万元,其中:基本支出17.28万元,项目支出13.30万元。主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(16)30214商品和服务支出-租赁费,2021年度预算支出38.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出38.00万元。主要反映办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(17)30215商品和服务支出-会议费,2021年度预算支出13.70万元,其中:基本支出10.00万元,项目支出3.70万元。主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(18)30216商品和服务支出-培训费,2021年度预算支出91.99万元,其中:基本支出4.32万元,项目支出87.67万元。主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(19)30217商品和服务支出-公务接待费,2021年度预算支出2.00万元,其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元。主要反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(20)30227商品和服务支出-委托业务费,2021年度预算支出172.60万元,其中:基本支出0万元,项目支出172.60万元。主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(21)30228商品和服务支出-工会经费,2021年度预算支出8.55万元,其中:基本支出8.55万元,项目支出0万元。主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(22)30229商品和服务支出-福利费,2021年度预算支出32.40万元,其中:基本支出32.40万元,项目支出0万元。主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(23)30239商品和服务支出-其他交通费用,2021年度预算支出107.17万元,其中:基本支出105.67万元,项目支出1.50万元。主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用。

(24)30299商品和服务支出-其他商品和服务支出,2021年度预算支出3.88万元,其中:基本支出3.88万元,项目支出0万元。主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(25)30305对个人和家庭的补助-生活补助,2021年度预算支出155.16万元,其中:基本支出155.16万元,项目支出0万元。主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(26)30307对个人和家庭的补助-医疗费补助,2021年度预算支出32.04万元,其中:基本支出32.04万元,项目支出0万元。主要反映机关事业单位按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险(包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险)的支出。

(27)39999其他支出-其他支出,2021年度预算支出399.20万元,其中:基本支出0万元,项目支出399.20万元。主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年昆明市统计局无与中央配套对下转移支付事项

(二)与省级配套事项

2021年昆明市统计局无与省级配套对下转移支付事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

2010505统计调查服务补助经费,金额399.20万元,主要用于五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市、高新区、经开区、度假区和空港经济区10个区(市)、开发(度假)园区62个街道499个社区政府购买社区统计调查服务。

(四)经济社会事业发展事项

2021年昆明市统计局无经济社会事业发展对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额83.53万元,其中:政府采购货物预算14.53万元、政府采购服务预算69.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市统计局2021年一般公共预算财政拨款三公经费合计2.00万元,较上年减少1.50万元,下降42.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市统计局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

昆明市统计局2021年公务接待费预算为2.00万元,较上年减少1.50万元,下降42.86%,国内公务接待批次为30次,共计接待260人次。

减少的原因:按照过“紧日子”要求,严格控制公务接待支出,在上年预算上压减42.86%,主要用于其他地区来昆交流学习、检查指导等接待产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市统计局2021年重点项目为各类普查专项经费,项目经费预算85.50万元,项目预算绩效目标根据人口普查工作实际设立,重点反映人口普查项目的工作进度和取得成效。项目年度绩效目标为根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》(国统字〔2003〕74号)要求,举办人口普查业务培训,面向社会发布人口普查公报,人口普查资料开发等工作。

项目设立产出指标5个,分别为:人口普查资料开发数量、面向社会发布人口普查公报、行职业编码质量验收合格率、人口普查开发资料按时开题率、人口普查培训人均培训标准;设立效益指标1个:赠阅人口普查公报数量;设立满意度指标1个:人口普查公报满意度。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位(包括昆明市统计局本级、昆明市农村社会经济统计调查队、昆明市普查中心,下同)用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指昆明市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指昆明市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指昆明市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指昆明市统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指昆明市统计局所属事业单位(包括昆明市统计局计算站,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指昆明市统计局除上述项目外开展统计信息事务支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.人口普查:是指由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表,严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记,数据汇总分析报告,普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例等。人口普查属于重大国情国力调查,是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法,是提供全国基本人口数据的主要来源。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程,它的目的是全面掌握全国人口的基本情况,研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据,为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查工作按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。国务院统一领导全国人口普查工作,研究决定人口普查中的重大问题。地方各级人民政府按照国务院的统一规定和要求,领导本行政区域的人口普查工作。科学、有效地组织实施全国人口普查,保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国统计法》,制定《全国人口普查条例》。国家机关、社会团体、企业事业单位应当按照《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》的规定,参与并配合人口普查工作。人口普查每10年进行一次,尾数逢0的年份为普查年度,标准时点为普查年度的11月1日零时。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市统计局2021年机关运行经费安排250.25万元,与上年对比减少0.73万元,减幅0.29%,主要原因分析:按照过“紧日子”要求,坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则,压缩机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:昆明市统计局2020年年末资产总计1795.32万元,其中:流动资产157.18万元,占比8.75%,固定资产1559.23万元,占比86.85%,无形资产78.92万元,占比4.40%。总资产较2019年年末增加90.18万元,增幅5.29%,主要原因是购置新固定资产。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市统计局基本支出2950.03万元,与上年对比增加34.69万元,增幅1.19%,增加的原因主要是2020年末部队转业安置2人,导致基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市统计局项目支出800.00万元,与上年对比减少875.71万元,减幅52.26%,减少的原因主要是第七次人口普查主要工作已于2020年完成,2021年主要开展发布数据公报,普查资料开发运用等后续工作,导致项目经费减少。

监督索引号53010000141000111

2021年预算公开情况表



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