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索引号: 015113761-202510-512983 主题分类: 财政预决算公开
发布机构: 昆明市统计局 发布日期: 2025-10-20 15:55
名 称: 昆明市统计普查中心2024年度部门决算
文号: 关键字: 时政,昆明市统计普查中心,部门决算,第五次经济普查

昆明市统计普查中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-20 15:55 浏览次数:64
字号:[ ]

监督索引号53010000141000201000

昆明市统计普查中心2024年度部门决算


目录


第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责全市经济普查、农业普查和人口普查等周期性开展的全国性大型普查工作。

2.按照党委、政府的要求,依法组织开展重大市情市力、重点热点问题等调查工作。

3.负责全市基本单位名录库的建设、更新和维护,做好一套表调查单位相关管理工作。

4.组织实施全市服务业相关行业统计调查,整理统计数据,开展统计分析。

5.承担社会经济类专项统计工作,为政府决策及社会需求提供相关统计资料。

6.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:综合处、单位名录处、服务业统计处、社会经济专项统计处、宣传处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市统计局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员28人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实有效完成五经普名录库专业各项工作。建立普查登记阶段周通报制度;联合市级各相关部门共同做好各行业经济普查组织实施工作;结合普查员入户难点,制定《普查表填报指南》和《填报审核清单》,在普查员培训中重点讲解,在登记入户过程中落实应用,加强重点指标数据审核;创新工作方式,在全市对普查单位和个体经营户调查样本开展全面培训,规范数据填报标准,强化数据管控;强化服务指导,建立服务县区工作机制,切实提高服务的质量和水平;积极参与全市五经普数据审核验收;紧盯数据质量,落实即报即审;坚持依法普查,狠抓质量检查,认真开展普查数据质量检查、抽查工作,为评价和应用普查结果提供科学依据。

2.夯实基础,提升源头数据质量。开展服务业统计数据质量核查工作,通过全面自查,重点核查,排查数据质量风险隐患,发现问题及时整改,取得实效。市级联合县区统计部门、办事处统计站和社区统计调查员实地核查上报数据,主要选取新入库企业、存疑企业和重点需要关注的调查单位进行走访,通过一对一上门核查,检查企业台账,督促台账建立完整准确。

3.推动“阳光统计”“法治统计”,打造昆明统计特色品牌。在昆明市主流媒体及新媒体平台刊登《昆明市统计局以高水平工作服务高质量发展》《市统计局强化党建引领为“五经普”入户登记保驾护航》《多管齐下做好经济普查“后半篇文章”》等43篇宣传报道;成功举办以“数览发展,向新而行”为主题的昆明市第十五届“中国统计开放日”活动,以开放日为契机开展统计法律法规知识宣传,积极向社会公众展示“清廉统计”风貌。组织开展“新中国成立75年以来昆明市经济社会发展成就”专题分析报道。利用“昆明统计”官方微信公众号平台特设专栏,推出“数说昆明”特别报道,透过一组组数据,来看昆明75年的奋进之路。通过“昆明统计”官方微信公众号发布内容80期,其中原创内容45期;通过“昆明统计”官方微博发布内容35期。

4.完成一套表调查单位管理和审核确认工作。认真组织,强化专业协调,抓实审核确认各个环节,严把源头数据和资料质量关。从完整度、清晰度、准确度等进行全方位审核,加强对申报单位的材料审核,对新开业(投产)、升规等各种类型入库单位的申报材料认真审核,严审退库单位情况说明,确保退库单位情况和退库类型高度一致,高质量完成申报一套表调查单位出入库审核确认工作,有效提高申报单位审核通过率。建立以“准四上”企业库为核心的纳统服务工作机制,充分利用五经普数据资料及时更新“准四上”企业库,全年全市一套表调查单位8563个,占全省26.1%,持续推动企业“入好库”“统好数”。

5.认真做好统计地理信息维护更新工作。结合昆明实际,充分利用五经普普查成果,认真学习基本单位名录库系统平台统计地理信息数据采集、管理和应用功能操作,积极探索,维护更新统计地理信息。


第二部分2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市统计普查中心2024年度收入合计6864639.94元。其中:财政拨款收入6864639.94元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加1147823.05元,增长20.08%。其中:财政拨款收入增加1147823.05元,增长20.08%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是主要原因是2024年人员增减变动,基本支出增加,2024年增加昆明市第五次经济普查项目。

二、支出决算情况说明

昆明市统计普查中心2024年度支出合计6864639.94元。其中:基本支出6841447.94元,占总支出的99.66%;项目支出23192.00元,占总支出的0.34%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加1147823.05元,增长20.08%。其中:基本支出增加1144258.05元,增长20.08%;项目支出增加3565.00元,增长18.16%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员增减变动,基本支出增加,2024年增加昆明市第五次经济普查项目。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市统计普查中心机构正常运转的日常支出6841447.94元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6301382.79元,占基本支出的92.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540065.15元,占基本支出的7.89%。人均人员经费225049.39元,人均公用经费19288.04元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市统计普查中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23192.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

各类普查经费23192.00元,主要用于昆明市统计普查中心开展昆明市第五次全国经济普查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市统计普查中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6864639.94,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1147823.05元,增长20.08%,完成年初预算的88.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出4851846.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%,完成年初预算的86.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出,固定资产投资统计、工业统计、国民经济核算等各项常规统计业务支出及开展昆明市第五次全国经济普查工作支出;造成预决算差异的主要原因是过紧日子,压缩各类支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出917053.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%,完成年初预算的100.01%。主要用于主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险等社会保险;造成预决算差异的主要原因是年度在职人员增减变动及社保缴费基数正常变更。

9.卫生健康(类)支出518688.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的85.16%。主要用于缴纳职工医疗保险;造成预决算差异的主要原因是年度在职人员增减变动及社保缴费基数正常变更。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出577052.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的96.77%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年度在职人员增减变动和公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2023年度与2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度未安排因公出国(境)。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,本年度无车辆相关支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无国内公务接待支出。

(三)需要说明的事项

无需要说明的事项。


第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市统计普查中心2024年机关运行经费支出540065.15元,比上年增加31668.42元,增长32.24%,主要原因2024年人员增减变动,基本支出增加,办公设备老化,维修(护)成本增加。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市统计普查中心资产总额13466902.49元,其中,流动资产11117.24元,固定资产5991653.76元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产284102.64元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3776.22元,其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)经济普查:是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

(五)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指昆明市统计普查中心用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指昆明市统计普查中心开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

监督索引号53010000141000201111

附件: 昆明市统计普查中心2024年度部门决算表20251020030232102